為加強財務管理、提升經(jīng)營效益,最大限度地維護廣大職工和股東權益,10月12日至11月30日,公司董事長兼總經(jīng)理彭瑞華帶隊,監(jiān)事會主席吳一江任組長,董事會秘書長吳林、監(jiān)事黃文任副組長,辦公、監(jiān)察審計、財務相關人員組成的檢查組,對公司所轄18家二級單位、子公司經(jīng)營效益、財務管理、財經(jīng)制度執(zhí)行情況進行巡回檢查。
此次巡查分成兩個小組進行,一組負責檢查各單位收入情況、資金管理、財務基礎工作情況;一組負責檢查六項可控成本計劃執(zhí)行、預算外資金使用、流程管理、財經(jīng)制度執(zhí)行情況。在檢查組領導的影響和帶動下,各檢查小組人員克服檢查單位多、時間緊、日常業(yè)務繁雜等困難,甚至犧牲休息時間,調(diào)閱憑證、查看附件、核實情況,對有關情況進行了認真細致的檢查。檢查組每檢查一個單位,都組織單位班子成員、財務等相關人員召開檢查情況通報會,就工作中存在的問題、亮點一一進行通報,并有針對性地提出整改建議和工作要求。
各單位對檢查組提出的問題和不足非常重視,大部分單位在通報會后立即采取措施,按會議要求及時整改落實了有關問題。
公司將在近期對此次巡回檢查的整體情況進行通報,為基層規(guī)范財務管理各項工作、提高經(jīng)營效益提供指導意見,并將有重點地抽查被檢單位,對須整改落實的有關問題進行復查。